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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6244 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Eletricista 20,48 327,68
27.00 Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 795/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1983/2022. 19,25 519,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 795/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1983/2022. 847,43
29/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DE IMÓVEL LOCADO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 795/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1983/2022. LIQUIDADO CFME NF 007/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. 847,43
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6244/2022 MARIA FERNANDA BIRKHAN DIAS 01681744058 - 31478 847,43
TOTAL 847,43 847,43 847,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.