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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6245 Data de lançamento: 26/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 755/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1984/2022. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 755/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1984/2022. 50,00
29/04/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 755/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1984/2022. LIQUIDADO CFME NF 8836/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 50,00
06/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006245/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.