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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 628 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 6,15 12.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 12.300,00
31/01/2022 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/344033; 001/342057; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/22. 483,36
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/344033; 001/342057; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JAN/22. 483,36
25/02/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347238; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. 258,19
09/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347238; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. 258,19
31/03/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/352811; 001/351063; 001/353698; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22. 752,40
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/352811; 001/351063; 001/353698; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22. 752,40
29/04/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/359651; 001/357177; 001/361256; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. 768,58
09/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 628/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 768,58
31/05/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/366313; 001/365951; 001/368018 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAIO/2022. 672,67
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/366313; 001/365951; 001/368018 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAIO/2022. 672,67
30/06/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/370798; 001/371598; 001/369154; 001/369742; 001/375621; 001/374089; 001/375361; 001/373902; 001/374441; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. 1.937,25
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/370798; 001/371598; 001/369154; 001/369742; 001/375621; 001/374089; 001/375361; 001/373902; 001/374441; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. 1.937,25
29/07/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/41136; 001/381349; 001/382570; 001/380709; 001/377334; 001/380238; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 1.044,88
05/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/41136; 001/381349; 001/382570; 001/380709; 001/377334; 001/380238; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 1.044,88
31/08/2022 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/385827; 001/383837; 001/387067; 001/388781; 001/369202; 001/389010; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRIS. 912,55
08/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/385827; 001/383837; 001/387067; 001/388781; 001/369202; 001/389010; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRIS. 912,55
30/09/2022 LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/391343; 001/391211; 001/395168 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022. 445,12
06/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/391343; 001/391211; 001/395168 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022. 445,12
31/10/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401135; 001/402851; 001/400361; 001/401409; 001/403092; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022 853,34
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/401135; 001/402851; 001/400361; 001/401409; 001/403092; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022 853,34
30/11/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/405920; 001/405552; 001/410221; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22 504,77
07/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/405920; 001/405552; 001/410221; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. NOV/22 504,77
29/12/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/413948; 001/413321; 001/414844; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 456,69
30/12/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/417090; 001/416967; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/22. 479,90
30/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -2.730,30
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/413948; 001/413321; 001/414844; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 456,69
10/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/417090; 001/416967; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/22. 479,90
TOTAL 9.569,70 9.569,70 9.569,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.