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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 639 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5500.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 6,15 33.825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 33.825,00
31/01/2022 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.LIQUIDADO CFE.Nota Fiscal Nº 001/342888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. FEV/2022. 212,66
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.LIQUIDADO CFE.Nota Fiscal Nº 001/342888; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. FEV/2022. 212,66
25/02/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347888; 001/347686; 001/348299; 001/346916; 001/348562; 001/344714; 001/347894; 001/344511; 001/345407; 001/344232; 001/345220; 001/347210; 001/347619; 001/346464; 001/347362; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. 4.166,13
09/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/347888; 001/347686; 001/348299; 001/346916; 001/348562; 001/344714; 001/347894; 001/344511; 001/345407; 001/344232; 001/345220; 001/347210; 001/347619; 001/346464; 001/347362; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/22. 4.166,13
31/03/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/352290; 00/354944; 001/3500362; 001/353500; 001/354401; 001/353648; 001/354972; 001/350575; 001/351886; 001/349771; 001/351110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22. 3.451,68
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/352290; 00/354944; 001/3500362; 001/353500; 001/354401; 001/353648; 001/354972; 001/350575; 001/351886; 001/349771; 001/351110; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/22. 3.451,68
29/04/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/359887; 001/361773; 001/358543; 001/360235; 001/362026; 001/361650; 001/360055; 001/357086; 001/358763; 001/356374; 001/357868; 001/357171; 001/358216; 001/356782; 001/357950; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. 4.765,83
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/359887; 001/361773; 001/358543; 001/360235; 001/362026; 001/361650; 001/360055; 001/357086; 001/358763; 001/356374; 001/357868; 001/357171; 001/358216; 001/356782; 001/357950; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. 4.765,83
31/05/2022 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/367516; 001/366746; 001/368565; 001/365607; 001/362989; 001/365781; 001/364819; 001/364891; 001/363371; 001/368936; 001/366892; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELGRINS. MAIO/2022. 3.905,01
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/367516; 001/366746; 001/368565; 001/365607; 001/362989; 001/365781; 001/364819; 001/364891; 001/363371; 001/368936; 001/366892; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELGRINS. MAIO/2022. 3.905,01
30/06/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/372339; 001/375591; 001/370600; 001/373725; 001/375323; 001/374508; 001/375146; 001/372407; 001/374767; 001/370676; 001/371233; 001/369157; 001/371108; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. 4.316,48
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/372339; 001/375591; 001/370600; 001/373725; 001/375323; 001/374508; 001/375146; 001/372407; 001/374767; 001/370676; 001/371233; 001/369157; 001/371108; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. 4.316,48
29/07/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4135; 001/380146; 001/383150; 001/380702; 001/379169; 001/380279; 001/377280; 001/382234; 001/381192; 001/382516; 001/382455; 001/376653; 001/378729; 001/375881; 001/377893; 001/378734; 001/377716; 001/377693; 001/377345; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 4.866,52
05/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4135; 001/380146; 001/383150; 001/380702; 001/379169; 001/380279; 001/377280; 001/382234; 001/381192; 001/382516; 001/382455; 001/376653; 001/378729; 001/375881; 001/377893; 001/378734; 001/377716; 001/377693; 001/377345; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/22 4.866,52
31/08/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387760; 001/390399; 001/387398; 001/388993; 001/385220; 001/386783; 001/383892; 001/385921; 001/386050; 001/384066; 001/388019; 001/390158; 001/390548; 001/390058; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 3.771,79
08/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387760; 001/390399; 001/387398; 001/388993; 001/385220; 001/386783; 001/383892; 001/385921; 001/386050; 001/384066; 001/388019; 001/390158; 001/390548; 001/390058; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 3.771,79
30/09/2022 .LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/392347; 001/392033; 001/393902; 001/392904; 001/393670; 001/391403; 001/396990; 001/395411; 001/396524; 001/394909; 001/397296; 001/397012 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022. 3.144,61
06/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA .LIQUIDADO Conforme DANFES Nº 001/392347; 001/392033; 001/393902; 001/392904; 001/393670; 001/391403; 001/396990; 001/395411; 001/396524; 001/394909; 001/397296; 001/397012 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2022. 3.144,61
31/10/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/402707; 001/399913; 001/403154; 001/401218; 001/402943; 001/398516; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022 1.224,29
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/402707; 001/399913; 001/403154; 001/401218; 001/402943; 001/398516; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/2022 1.224,29
TOTAL 33.825,00 33.825,00 33.825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.