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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 641 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 6,25 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 625,00
29/04/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/356451; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. REF ABRIL/22. 276,20
09/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 641/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 276,20
31/08/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/385298; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 238,59
08/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/385298; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 238,59
29/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA -110,21
TOTAL 514,79 514,79 514,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.