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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 650 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55000.00 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 4,35 239.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 239.250,00
31/01/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/342714; 001/342742; 001/343070; 001/341820; 001/344024; 001/344029; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22. 10.819,59
07/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/342714; 001/342742; 001/343070; 001/341820; 001/344024; 001/344029; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JANEIRO/22. 10.819,59
25/02/2022 LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 001/346711; 001/344704; 001/345343; 001/344346; 001/346664; 001/345881; 001/346873; 001/346509; 001/348186; 001/345274; 001/344330; 001/346467; 001/345554; 001/347567; 001/346899; 001/348538; 001/344272; 001/345454; 001/344504; 001/346471; 001/345510; 001/348559; 001/348122; 001/345679; 001/344540; 001/347335; 001/346559 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022. 36.751,16
09/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Cfme DANFE Nº 001/346711; 001/344704; 001/345343; 001/344346; 001/346664; 001/345881; 001/346873; 001/346509; 001/348186; 001/345274; 001/344330; 001/346467; 001/345554; 001/347567; 001/346899; 001/348538; 001/344272; 001/345454; 001/344504; 001/346471; 001/345510; 001/348559; 001/348122; 001/345679; 001/344540; 001/347335; 001/346559 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. FEVEREIRO/2022. 36.751,16
31/03/2022 LIQUIDADO CFME DANFES Nº 001/349735; 001/352745; 001/352740; 001/353529; 001/355437; 001/349745; 001/354709; 001/353461; 001/355396; 001/355463; 001/354793; 001/352313; 001/352739; 001/354363; 001/352712; 001/352709; 001/349778; 001/349311; 001/352105; 001/350353; 001/351876; 001/349608; 001/349303; 001/351067; 001/350570; 001/350348; 001/349530; 001/350238 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022. 47.184,56
07/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFME DANFES Nº 001/349735; 001/352745; 001/352740; 001/353529; 001/355437; 001/349745; 001/354709; 001/353461; 001/355396; 001/355463; 001/354793; 001/352313; 001/352739; 001/354363; 001/352712; 001/352709; 001/349778; 001/349311; 001/352105; 001/350353; 001/351876; 001/349608; 001/349303; 001/351067; 001/350570; 001/350348; 001/349530; 001/350238 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2022. 47.184,56
29/04/2022 LIQUIDADOConforme DANFE Nº 001/357059; 001/358946; 001/356039; 001/357918; 001/360277; 001/359784; 001/361468; 001/355741; 001/358755; 001/359790; 001/357337; 001/359531; 001/361971; 001/356581; 001/357056; 001/359532; 001/355986; 001/358692; 001/360126; 001/360674; 001/360954; 001/356802; 001/357073; 001/361634; 001/356619; 001/358500; 001/359862; 001/360984; 001/359552; 001/360072; 001/361952 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. ABRIL/22. 55.381,68
09/05/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 55.381,68
31/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/366350; 001/367741; 001/367384; 001/368935; 001/363121; 001/363717; 001/366545; 001/365927; 001/367464; 001/362719; 001/368810; 001/368955; 001/367482; 001/366401; 001/365417; 001/367802; 001/367388; 001/363467; 001/3629660; 001/365070; 001/364672; 001/366574; 001/363723; 001/368942; 001/363118; 001/363733; 001/367470; 001/366419; 001/362962; 001/365734; 001/364131; 001/368940; 001/377379; 001/366542; 001/365710; 001/368930; 001/367702; 001/363538; 001/363120; 001/365059; 001/364256; 67.887,85
31/05/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 89,90
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 67.887,85
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. 89,90
30/06/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/375696; 001/375473; 001/372614; 001/372291; 001/371123; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. 21.135,26
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/375696; 001/375473; 001/372614; 001/372291; 001/371123; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22. 21.135,26
TOTAL 239.250,00 239.250,00 239.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.