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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho
Número do empenho: 6954 Data de lançamento: 27/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0378/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2050/2022. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2022 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0378/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2050/2022. 40,00
23/05/2022 VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA, FROTA 147, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0378/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 2050/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 40,00
01/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006954/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.