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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7131 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ANEL DE VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 835/2022. ORDEM DE COMPRA 2128/2022. 87,00 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 PEÇAS, FILTRO, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ANEL DE VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 835/2022. ORDEM DE COMPRA 2128/2022. 87,00
06/05/2022 PEÇAS, FILTRO, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ANEL DE VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 835/2022. ORDEM DE COMPRA 2128/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1436 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 87,00
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007131/2022 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.