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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 11:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7200 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 27 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 15 DE ABRIL, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 828/2022. 0,00 3.510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 VALOR REFERENTE 27 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 15 DE ABRIL, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 828/2022. 3.510,00
02/05/2022 VALOR REFERENTE 27 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 15 DE ABRIL, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 828/2022. LIQUIDADO CFE RECIBO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.510,00
05/05/2022 VALOR REFERENTE 27 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 15 DE ABRIL, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 828/2022.LIQUIDADO CFE RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.510,00
05/05/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO COM RETENÇÃO INCORRETA -3.510,00
06/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 27 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRÚRGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 01 À 15 DE ABRIL, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 828/2022.LIQUIDADO CFE RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 3.010,11
06/05/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 7200/2022 386,10
06/05/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7200/2022 113,79
TOTAL 3.510,00 3.510,00 3.510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 02/05/2022 386,10 2962/2022 Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/05/2022 113,79 2962/2022 Cancelada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 05/05/2022 386,10 3012/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/05/2022 113,79 3012/2022 Lançada
TOTAL   999,78