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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7239 Data de lançamento: 02/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/PANAMBI-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PANAMBI-RS PARA OS ALUNOS, PROFESSORES E DIREÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO REALIZAR VIAGEM PEDAGÓGICA, CFE MEMORANDO SECTD 906/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2156/2022. 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/PANAMBI-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PANAMBI-RS PARA OS ALUNOS, PROFESSORES E DIREÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO REALIZAR VIAGEM PEDAGÓGICA, CFE MEMORANDO SECTD 906/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2156/2022. 2.300,00
05/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/PANAMBI-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PANAMBI-RS PARA OS ALUNOS, PROFESSORES E DIREÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO REALIZAR VIAGEM PEDAGÓGICA, CFE MEMORANDO SECTD 906/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2156/2022. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 2107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.300,00
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/PANAMBI-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE PANAMBI-RS PARA OS ALUNOS, PROFESSORES E DIREÇÃO DA EMEF RINCÃO SECO REALIZAR VIAGEM PEDAGÓGICA, CFE MEMORANDO SECTD 906/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2156/2022. LIQUIDADO CFE.; NF Nº 2107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.224,10
12/05/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7239/2022 75,90
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 05/05/2022 75,90 3019/2022 Lançada
TOTAL   75,90