O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7309 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/TAPERA- RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASIF CATEGORIAS DE BASE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2228/2022. 980,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/TAPERA- RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASIF CATEGORIAS DE BASE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2228/2022. 980,00
05/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/TAPERA- RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASIF CATEGORIAS DE BASE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2228/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 980,00
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/TAPERA- RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA ASIF CATEGORIAS DE BASE DE IBIRUBÁ A TAPERA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2228/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2108 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 947,66
12/05/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 7309/2022 32,34
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 05/05/2022 32,34 3018/2022 Lançada
TOTAL   32,34