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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7324 Data de lançamento: 04/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OUTROS, CARRINHO BEBÊ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 890/2022 E ORDEM DE COMPRA 2255/2022. 797,00 4.782,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2022 OUTROS, CARRINHO BEBÊ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 890/2022 E ORDEM DE COMPRA 2255/2022. 4.782,00
05/05/2022 OUTROS, CARRINHO BEBÊ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 890/2022 E ORDEM DE COMPRA 2255/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 4.782,00
12/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007324/2022 LOJAS BECKER LTDA - 5313 4.782,00
TOTAL 4.782,00 4.782,00 4.782,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.