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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,TORNEIRA ELETRICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA ISNTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 25/2022.ORDEM DE COMPRA 92/2022. 163,90 163,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 OUTROS,TORNEIRA ELETRICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA ISNTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 25/2022.ORDEM DE COMPRA 92/2022. 163,90
27/01/2022 OUTROS,TORNEIRA ELETRICA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA ISNTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 25/2022.ORDEM DE COMPRA 92/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 163,90
02/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000745/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 163,90
TOTAL 163,90 163,90 163,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.