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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030

Dados do Empenho
Número do empenho: 7458 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
173.20 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 173,20M REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 958/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2317/2022. 13,28 2.300,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 173,20M REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 958/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2317/2022. 2.300,10
12/05/2022 Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE 173,20M REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 958/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2317/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES . 2.300,10
23/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007458/2022 PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 - 29074 2.300,10
TOTAL 2.300,10 2.300,10 2.300,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.