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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7467 Data de lançamento: 10/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, REFRIGEADOR CONSUL 450 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 450L DESTINADO PARA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 951/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2326/2022. 3.800,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2022 OUTROS, REFRIGEADOR CONSUL 450 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 450L DESTINADO PARA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 951/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2326/2022. 3.800,00
18/05/2022 OUTROS, REFRIGEADOR CONSUL 450 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 450L DESTINADO PARA CRECHE POR DO SOL CFE.MEMORANDO INTERNO 951/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2326/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9495 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.800,00
30/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007467/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.