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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7562 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SOBRE O NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 13/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 215/2022. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SOBRE O NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 13/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 215/2022. 700,00
11/05/2022 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO SOBRE O NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/05 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 13/05 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 215/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 700,00
18/05/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO PARCIAL PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA DESPESA DA JANTA 13/05/2022 -140,00
18/05/2022 ANULADO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM (JANTA 13/05/2022) -140,00
19/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007562/2022 ABEL GRAVE - 14221 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.