O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7570 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" PARA A EQUIPE DE CONSELHEIROS TUTELARES, CFE MEMORANDO AS Nº 271/2022. ORDEM DE COMPRA 2385/2022. 76,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" PARA A EQUIPE DE CONSELHEIROS TUTELARES, CFE MEMORANDO AS Nº 271/2022. ORDEM DE COMPRA 2385/2022. 380,00
31/05/2022 OUTROS, CAMISETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" PARA A EQUIPE DE CONSELHEIROS TUTELARES, CFE MEMORANDO AS Nº 271/2022. ORDEM DE COMPRA 2385/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40785126 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 380,00
03/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007570/2022 ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.