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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7598 Data de lançamento: 12/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, CANO, CABO, REGISTRO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEL (25,32,40 E 50mm), CABOS, FLANGES, ADESIVOS, REGISTROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXTENSÃO DAS REDES DE ÁGUA NA LINHA JACUÍ MIRIN E PEDREIRA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 097/2022. ORDEM DE COMPRA 2417/2022. 19.502,80 19.502,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2022 MATERIAIS DIVERSOS, CANO, CABO, REGISTRO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEL (25,32,40 E 50mm), CABOS, FLANGES, ADESIVOS, REGISTROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXTENSÃO DAS REDES DE ÁGUA NA LINHA JACUÍ MIRIN E PEDREIRA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 097/2022. ORDEM DE COMPRA 2417/2022. 19.502,80
13/05/2022 MATERIAIS DIVERSOS, CANO, CABO, REGISTRO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEL (25,32,40 E 50mm), CABOS, FLANGES, ADESIVOS, REGISTROS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXTENSÃO DAS REDES DE ÁGUA NA LINHA JACUÍ MIRIN E PEDREIRA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 097/2022. ORDEM DE COMPRA 2417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. 19.502,80
20/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007598/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 19.502,80
TOTAL 19.502,80 19.502,80 19.502,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.