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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7652 Data de lançamento: 17/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 40/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2430/2022. 773,28 773,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 40/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2430/2022. 773,28
23/05/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 40/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 2430/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 87188/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. 773,28
26/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007652/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 773,28
TOTAL 773,28 773,28 773,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.