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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7693 Data de lançamento: 18/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, TINTA SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO EM CALÇADA PARA REPLANTIO DE ÁRVORES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 470/2022 E ORDEM DE COMPRA 2477/2022. 19,66 78,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2022 OUTROS, TINTA SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO EM CALÇADA PARA REPLANTIO DE ÁRVORES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 470/2022 E ORDEM DE COMPRA 2477/2022. 78,64
27/05/2022 OUTROS, TINTA SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO EM CALÇADA PARA REPLANTIO DE ÁRVORES, CFME MEMORANDO INTERNO SO 470/2022 E ORDEM DE COMPRA 2477/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2923 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 78,64
02/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007693/2022 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 78,64
TOTAL 78,64 78,64 78,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.