O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7718 Data de lançamento: 18/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, TONER SCX 3200 59,00 236,00
3.00 OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW 45,00 135,00
4.00 OUTROS, TONER WORK CENTER 3025 69,00 276,00
4.00 OUTROS, TONER XPRESS M 2070 W D111 69,00 276,00
3.00 OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDOS INTERNOS SS/AB 974, 945, 929 E 912/2022 E ORDEM DE COMPRA 2485/2022. 65,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2022 OUTROS, TONER SCX 3200 OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW OUTROS, TONER WORK CENTER 3025 OUTROS, TONER XPRESS M 2070 W D111 OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDOS INTERNOS SS/AB 974, 945, 929 E 912/2022 E ORDEM DE COMPRA 2485/2022. 1.118,00
27/05/2022 OUTROS, TONER SCX 3200 OUTROS, TONER MFC-L 2700 DW OUTROS, TONER WORK CENTER 3025 OUTROS, TONER XPRESS M 2070 W D111 OUTROS, TONER SAMSUNG ML 2165 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDOS INTERNOS SS/AB 974, 945, 929 E 912/2022 E ORDEM DE COMPRA 2485/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13719 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.118,00
02/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007718/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 1.118,00
TOTAL 1.118,00 1.118,00 1.118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.