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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7735 Data de lançamento: 18/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMAÇÃO (TÁXI) EM VIAGEM NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS 1001/2022. 0,00 301,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2022 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMAÇÃO (TÁXI) EM VIAGEM NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS 1001/2022. 301,65
18/05/2022 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMAÇÃO (TÁXI) EM VIAGEM NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS 1001/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 301,65
25/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007735/2022 MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI - 5370 301,65
TOTAL 301,65 301,65 301,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.