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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7816 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BOBINA PAPEL PARDO 140 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 METROS DE PAPEL PARDO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 969/2022.ORDEM DE COMPRA 2510/2022. 118,00 118,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 OUTROS, BOBINA PAPEL PARDO 140 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 METROS DE PAPEL PARDO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 969/2022.ORDEM DE COMPRA 2510/2022. 118,00
20/05/2022 OUTROS, BOBINA PAPEL PARDO 140 M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 140 METROS DE PAPEL PARDO DESTINADOS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 969/2022.ORDEM DE COMPRA 2510/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES 118,00
25/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007816/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 118,00
TOTAL 118,00 118,00 118,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.