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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7817 Data de lançamento: 19/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 974/2022.ORDEM DE COMPRA 2512/2022. 2.173,00 2.173,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2022 MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 974/2022.ORDEM DE COMPRA 2512/2022. 2.173,00
20/05/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO TELHADO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 974/2022.ORDEM DE COMPRA 2512/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 655 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.173,00
26/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007817/2022 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 2.173,00
TOTAL 2.173,00 2.173,00 2.173,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.