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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7939 Data de lançamento: 23/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1059/2022 E ORDEM DE COMPRA 2587/2022. 45,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2022 OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1059/2022 E ORDEM DE COMPRA 2587/2022. 225,00
27/05/2022 OUTROS, CARIMBO NYKON 302 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECTD, CFME MEMORANDO INTERNO 1059/2022 E ORDEM DE COMPRA 2587/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2387 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 225,00
06/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007939/2022 NOELI BUCKER VIANA - 25083 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.