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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho
Número do empenho: 8000 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 492/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2606/2022. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 492/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2606/2022. 40,00
28/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO 492/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2606/2022. LIQUIDADO CFMENF 011/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 40,00
07/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008000/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.