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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 801 Data de lançamento: 21/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 139/2022. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 139/2022. 600,00
31/01/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/AB 112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 139/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 530 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 600,00
03/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000801/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.