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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8012 Data de lançamento: 24/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1047/2022. 40,13 1.203,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2022 Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1047/2022. 1.203,90
27/05/2022 Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1047/2022. LIQUUDADO CFE. NF Nº 17.758 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.203,90
06/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008012/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 1.203,90
TOTAL 1.203,90 1.203,90 1.203,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.