| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1047/2022. | 40,13 | 1.203,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1047/2022. | 1.203,90 | ||
| 27/05/2022 | Saco de Cimento 50 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NO ESTÁDIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA, LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 83/2021 E MEMORANDO SE 1047/2022. LIQUUDADO CFE. NF Nº 17.758 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.203,90 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008012/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.203,90 | ||
| TOTAL | 1.203,90 | 1.203,90 | 1.203,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||