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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAREN SILVA DE ASSIS DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8059 Data de lançamento: 25/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 352/2022 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2649/2022. 1.100,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2022 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 352/2022 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2649/2022. 1.100,00
25/05/2022 SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 352/2022 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2649/2022. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 1.000,00
03/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO CUIDADORA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE INFANTE QUE ESTÁ SOB CUIDADO DO MUNICÍPIO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 352/2022 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2649/2022. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 890,00
03/06/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 8059/2022 110,00
30/12/2022 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -100,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 25/05/2022 110,00 3506/2022 Lançada
TOTAL   110,00