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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 24/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,2.000 FOLDERS 4X4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN. DE FOLDERS DE INSTRUÇÕES DE CAMINHADAS SAÚDÁVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 172/2022. 880,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2022 OUTROS,2.000 FOLDERS 4X4 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN. DE FOLDERS DE INSTRUÇÕES DE CAMINHADAS SAÚDÁVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 172/2022. 880,00
23/02/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN. DE FOLDERS DE INSTRUÇÕES DE CAMINHADAS SAÚDÁVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 039/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 172/2022. LIQUIDADO CFME NF 127/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 880,00
25/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000853/2022 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.