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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034

Dados do Empenho
Número do empenho: 8809 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.60 Pedreiro / Colocação de piso 39,58 1.488,21
37.60 Pedreiro / Reboco 27,34 1.027,98
37.60 Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO "CAROLINE VICENTE" NO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1088/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2745/2022. 19,75 742,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO "CAROLINE VICENTE" NO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1088/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2745/2022. 3.258,79
31/05/2022 Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PISO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO "CAROLINE VICENTE" NO BAIRRO ESPERANÇA, CFE MEMORANDO SE 1088/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2745/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.258,79
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008809/2022 ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657 3.258,79
TOTAL 3.258,79 3.258,79 3.258,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.