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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 884 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 44 - Bobina para esterilização com indicadores químicos, de papel grau cirúrgico e filme plástico de uso único, largura 50mm, 100m - 24,29 485,80
20.00 147 - Gaze compressa com 13 fios Embalagem com 500 unidades.10X10 cm. - 40,80 816,00
5.00 148 - Gaze em compressa pacote 13 fios não esteril, 500 unidades por pacote 5 13 X 13+C183 - 30,99 154,95
1280.00 188 - Luvas de latex para procedimentos - tamanho PP, P,M - caixa com 50 unidades . caixas de cada tamanho 500-PP, 500-P, 280-M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. 28,80 36.864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 44 - Bobina para esterilização com indicadores químicos, de papel grau cirúrgico e filme plástico de uso único, largura 50mm, 100m - 147 - Gaze compressa com 13 fios Embalagem com 500 unidades.10X10 cm. - 148 - Gaze em compressa pacote 13 fios não esteril, 500 unidades por pacote 5 13 X 13+C183 - 188 - Luvas de latex para procedimentos - tamanho PP, P,M - caixa com 50 unidades . caixas de cada tamanho 500-PP, 500-P, 280-M - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. 38.320,75
16/02/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS.LIQUIDADO CFE. NF Nº 5705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 14.400,00
18/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS.LIQUIDADO CFE. NF Nº 5705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 14.400,00
10/03/2022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5891; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP. 562,95
15/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5891; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP. 562,95
31/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÕ COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 6243/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 485,80
06/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÕ COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 109/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 6243/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 485,80
17/08/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7542 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. 8.064,00
22/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7542 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI. 8.064,00
25/08/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6776 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 14.400,00
30/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6776 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 14.400,00
22/09/2022 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 408,00
27/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5894 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 408,00
TOTAL 38.320,75 38.320,75 38.320,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.