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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8934 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 519/2022.ORDEM DE COMPRA 2813/2022. 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 519/2022.ORDEM DE COMPRA 2813/2022. 65,00
21/06/2022 PEÇAS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 519/2022.ORDEM DE COMPRA 2813/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5101 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 65,00
23/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008934/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.