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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WILMAR SPERLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 9014 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇOS VETERINÁRIOS-INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 18 A 26/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 232/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2832/2022. 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇOS VETERINÁRIOS-INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 18 A 26/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 232/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2832/2022. 1.600,00
13/06/2022 SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇOS VETERINÁRIOS-INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 18 A 26/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 232/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2832/2022. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.600,00
21/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO MÉDICO VETERINÁRIO VALOR REFERENTE SERVIÇOS VETERINÁRIOS-INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 18 A 26/05/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 232/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2832/2022. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. 1.424,00
21/06/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 9014/2022 176,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 13/06/2022 176,00 4024/2022 Lançada
TOTAL   176,00