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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9028 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS AR 140,00 140,00
1.00 PEÇAS, FILTRO ÓLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO Nº KA Nº 194 E KA Nº 210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1061/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2858/2022. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 PEÇAS, FILTROS AR PEÇAS, FILTRO ÓLEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO Nº KA Nº 194 E KA Nº 210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1061/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2858/2022. 280,00
20/06/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE ÓLEO Nº KA Nº 194 E KA Nº 210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1061/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2858/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1306/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 280,00
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009028/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.