SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 2843/2022.
360,30
360,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FONTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 2843/2022.
360,30
01/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 2843/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.917.060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
360,30
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009033/2022
ADILSON WACHTER - 14856
360,30
TOTAL
360,30
360,30
360,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.