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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9035 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, INTERFONE, FECHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 INTERFONE E 01 FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 2844/2022. 487,00 487,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 MATERIAIS DIVERSOS, INTERFONE, FECHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 INTERFONE E 01 FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 2844/2022. 487,00
01/06/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 INTERFONE E 01 FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1122/2022.ORDEM DE COMPRA 2844/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 040.917.151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 487,00
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009035/2022 ADILSON WACHTER - 14856 487,00
TOTAL 487,00 487,00 487,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.