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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9054 Data de lançamento: 02/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANPORTE P/ NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA A EQUIPE DO MILAN FUTSAL DEVIDO DISPUTA DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2883/2022. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2022 SERVIÇO TRANPORTE P/ NÃO ME TOQUE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA A EQUIPE DO MILAN FUTSAL DEVIDO DISPUTA DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2883/2022. 400,00
09/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA A EQUIPE DO MILAN FUTSAL DEVIDO DISPUTA DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2883/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/28 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 400,00
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE PARA A EQUIPE DO MILAN FUTSAL DEVIDO DISPUTA DA COPA REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1149/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2883/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/28 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 386,80
14/06/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9054/2022 13,20
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 09/06/2022 13,20 3997/2022 Lançada
TOTAL   13,20