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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9129 Data de lançamento: 06/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 30W, 40W E 50W PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1161/2022.ORDEM DE COMPRA 2953/2022. 426,40 426,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 30W, 40W E 50W PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1161/2022.ORDEM DE COMPRA 2953/2022. 426,40
09/06/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 30W, 40W E 50W PARA USO NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1161/2022.ORDEM DE COMPRA 2953/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/1918 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 426,40
14/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009129/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 426,40
TOTAL 426,40 426,40 426,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.