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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 916 Data de lançamento: 26/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,TUBO DE VALVULA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VÁVULAS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 137/2022.ORDEM DE COMPRA 225/2022. 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2022 PEÇAS,TUBO DE VALVULA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VÁVULAS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 137/2022.ORDEM DE COMPRA 225/2022. 620,00
07/02/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE VÁVULAS DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO VAN DUCATO FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 137/2022.ORDEM DE COMPRA 225/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 898/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 620,00
14/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000916/2022 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 620,00
TOTAL 620,00 620,00 620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.