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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 9326 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 2.000,00
09/06/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/22 289,60
21/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. MAIO/22 289,60
13/07/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 3208 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.JUN/22. 198,24
20/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA 3208 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.JUN/22. 198,24
15/08/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/22. 327,36
26/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3286 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JUL/22. 327,36
16/09/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. 893,12
23/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9326/2022 - REF. SETEMBRO/2022 LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LTDA - 31553 893,12
10/10/2022 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 3462 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SETEMBRO/22. 291,68
18/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA SMOV/ DPTO. TRANSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 3462 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. SETEMBRO/22. 291,68
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.