O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9350 Data de lançamento: 09/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3121.20 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3058/2022. 4,63 14.451,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2022 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3058/2022. 14.451,16
14/06/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO TRECHO 31, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL COM 173,4KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,63/KM/DIA, EM VIRTUDE DO PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1110/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3058/2022. LIQUIDADO CFME NF 075/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. D SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 14.451,16
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2022 FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA - 22900 14.451,16
TOTAL 14.451,16 14.451,16 14.451,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.