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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9414 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, BUCHA BANDEJA, JG. PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1191. ORDEM DE COMPRA Nº3113/2022. 1.602,00 1.602,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 PEÇAS, BUCHA BANDEJA, JG. PASTILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1191. ORDEM DE COMPRA Nº3113/2022. 1.602,00
15/06/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO GM S10 Nº140 CFE.MEMORANDO INTERNO SECTD Nº1191. ORDEM DE COMPRA Nº3113/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1321/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.602,00
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009414/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549 1.602,00
TOTAL 1.602,00 1.602,00 1.602,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.