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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho
Número do empenho: 9432 Data de lançamento: 13/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO/CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1154/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3131/2022. 6.800,00 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO/CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1154/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3131/2022. 6.800,00
15/06/2022 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO/CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1154/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3131/2022. LIQUIDADO CFME NF 241/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 6.800,00
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009432/2022 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854 6.800,00
TOTAL 6.800,00 6.800,00 6.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.