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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9482 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 398/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 3148/2022. 2.205,00 2.205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 398/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 3148/2022. 2.205,00
08/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSELHO TUTELAR CFE.MEMORANDO INTERNO 398/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 3148/2022. LIQUIDADO CFME NF 2058/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 2.205,00
12/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009482/2022 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 2.205,00
TOTAL 2.205,00 2.205,00 2.205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.