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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9503 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4532, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 408/2022. 148,00 444,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4532, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 408/2022. 444,00
20/07/2022 Areia Média VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4532, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 408/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.702.819 ANEXA E ATESTADA PELA COORDDENADORA DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. 444,00
22/07/2022 ESTORNO DE NF. EM EMPENHO INCORRETO. -444,00
26/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 4532, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2022 E MEMORANDO AS Nº 408/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.512.471 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 444,00
29/12/2022 Pagamento de Empenho 9503/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 444,00
TOTAL 444,00 444,00 444,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.