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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9547 Data de lançamento: 15/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 146/2022 ORDEM DE COMPRA 3207/2022. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 146/2022 ORDEM DE COMPRA 3207/2022. 130,00
23/06/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO INTERNO 146/2022 ORDEM DE COMPRA 3207/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTES. 130,00
29/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009547/2022 SIEG & ECKERT LTDA - 2632 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.