Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2022 |
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2023 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00. |
168.000,00 |
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29/07/2022 |
VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43883 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL REF.JULHO/2022. |
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28.000,00 |
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11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/43883 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL REF.JULHO/2022. |
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28.000,00 |
31/08/2022 |
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2023 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.LIQUIDADO CFE. NF Nº 44396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGO/2022. |
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28.000,00 |
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12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2023 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.LIQUIDADO CFE. NF Nº 44396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. AGO/2022. |
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28.000,00 |
28/09/2022 |
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/44840 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2022. |
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28.000,00 |
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11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/44840 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2022. |
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28.000,00 |
27/10/2022 |
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45382 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2022. |
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28.000,00 |
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11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR REF TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº053/2020 P/ COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45382 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2022. |
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28.000,00 |
30/11/2022 |
VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/45869 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2022. |
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28.000,00 |
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12/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.000,00 |
21/12/2022 |
VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 CFE. 1º ADITVO AO CONTRATO Nº 053/20 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46399 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2022. |
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28.000,00 |
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28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 9633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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28.000,00 |
TOTAL |
168.000,00 |
168.000,00 |
168.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.