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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 9682 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.00 Eletricista 20,48 471,04
20.00 Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1244/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3240/2022. 19,25 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1244/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3240/2022. 856,04
22/06/2022 Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1244/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3240/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL 856,04
27/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009682/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 856,04
TOTAL 856,04 856,04 856,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.