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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9704 Data de lançamento: 21/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS E 01 KIT FORNO E MICROONDAS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022. 1.635,00 1.635,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2022 OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS E 01 KIT FORNO E MICROONDAS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022. 1.635,00
20/07/2022 OUTROS, FOGÃO 4 BOCAS, FORNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS E 01 KIT FORNO E MICROONDAS, CFE MEMORANDO SS 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 3251/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.635,00
28/07/2022 ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO DESPERA INCORRETA. -1.635,00
28/07/2022 ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -1.635,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.